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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發布新聞時候:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙該項目驗收”的途徑,行成退庫該項目該項目驗收意見表和該項目驗收報告,作為一個概預算安裝的比較重要法律依據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年估算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“十個擺到”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”規劃產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,💎診療費減免補貼等。四是社會🦩治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的本職工作堡壘機被部署,我區表明國有企業基金自主經營成本預算利潤原因,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年概預算的任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企♑業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾✃錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機🥀制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

前年強制執行數

成本預算數

項目預算數為本年執行力數的%

稅金工資收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    升值潛力可以預見稅(含閉店稅)

933,286

1,005,000

107.7

    企業主得出稅

228,688

254,000

111.1

    每個人得到稅

154,993

156,000

100.6

    地市定期檢查基本建設稅

67,755

74,500

110.0

    房地稅

99,216

110,000

110.9

    機印稅

29,542

30,000

101.6

    鎮區宅基地施用稅

25,026

26,500

105.9

    建設用地附加值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農田霸占稅

3,805

4,000

105.1

    個人所得稅

147,209

157,000

106.7

    情況保護好稅

106

120

113.2

非稅務入

194,687

205,280

105.4

    專項督查使收入

34,993

41,070

117.4

    行政管理事業性收取盈利

29,019

29,000

99.9

    國有土地資源英文(股本)無償利用薪資收入

71,376

69,030

96.7

    相關工資收入

59,299

66,180

111.6

部分財政局年收入總計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

改變性純收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司補助金薪水

1,258,201

893,150

71.0

        返款性收入來源

363,307

300,220

66.4

        通常情況性移動付款使收入

451,808

442,625

99.9

        專門適當轉移收款年收入

443,086

150,305

33.9

    匯總似的企業債個人收入

130,000

91,000

70.0

    去年同期結轉

264,871

170,678

64.4

    起用費用預算安全穩定調結股權基金

200,000

205,000

102.5

    從現政府性投資基金工程預算調職

30,000

 

 

    從國家資產投資管理財政預算加入

3,220

5,040

156.5

收入水平共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年同期執行工作數

估算數

預算表數為去年同期完成數的%

一、一樣服務管理性服務管理總支出

190,727

198,668

104.2

二、民防總支出

3,220

4,417

137.2

三、共同安全保障開支

128,327

168,971

131.7

四、幼教花費

354,890

420,625

118.5

五、科學技術技術費用支出

45,869

53,333

116.3

六、文明旅游度假休育與影視文化其他支出

45,871

103,508

225.7

七、社會上有效保障和學生就業開支

480,520

407,296

84.8

八、環境衛生健康的支出費用

157,008

165,945

105.7

九、節約低能耗花費

193,688

95,934

49.5

十、城鄉一體化社區居委會結余

692,638

688,977

99.5

五一、畜牧業水其他支出

264,493

346,423

131.0

十三、流量裝卸搬運總支出

467,425

171,349

36.7

第十五、物資探勘的信息等總支出

186,703

248,203

132.9

十四、金融業貼心快餐業等費用支出

7,285

8,570

117.6

十四、清新材料深海景象等經費支出

5,741

5,949

103.6

十五、自建房后勤保障其他支出

139,738

202,539

144.9

十二、糧油加工工程設備存量收入支出

6,503

9,075

139.6

十七、地震災害預治及應急預案工作收入支出

17,060

21,245

124.5

19、積極分子費

 

61,863

 

20、借款付息其他支出

17,172

20,000

116.5

二11、別性支出

46,032

50,971

110.7

通常情況服務性財政預算支出費用合計數

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期程序執行數

概算數

概預算數為前年執行程序數的%

遷移性花費

479,166

118,307

24.7

    上解上司性支出

105,940

118,307

111.7

    基本上債卷還本結余

96

 

 

    分配預算表穩定可靠改善股票基金

202,452

 

 

    結轉下年經費支出

170,678

 

 

撥出總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

樓盤

上一年執行工作數

概預算數

財政預算數為
預算數 %

一、普通服務質量性服務質量

142,167

135,307

        95.2

    人代會事情

1,022

955

        93.4

      財政進行

703

671

        95.4

      通常情況下人事部門工作管理公共事務

5

36

       720.0

      人大代表電視電話會議

132

66

        50.0

      人大常委會進行監督

53

48

        90.6

      代表著運作

129

134

       103.9

    工商聯事物

755

733

        97.1

      行政訴訟正常運作

432

375

        86.8

      市政協觸摸會議

21

56

       266.7

      理事會檢查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      同一全國政協事務管理性支出

149

82

        55.3

    政府部門辦公樓廳(室)及各種相關部門事宜

43,000

36,380

        84.6

      行政訴訟加載

13,459

16,382

       121.7

      似的行政訴訟工作管理工作

13,688

4,807

        35.1

      機關單位提供服務

644

690

       107.1

      專題工作話動

2,954

3,116

       105.5

      信訪行政事務

58

17

        29.3

      衛生事業啟用

1,826

1,944

       106.5

      別的人民政府接待室廳(室)及關于醫院事務性花費

10,371

9,424

        90.9

    壯大與改革創新事務處理

1,686

1,936

       114.8

      政府部門電腦運行

1,032

965

        93.5

      通常情況下行政處操作事務性

654

971

       148.5

    分析產品信息事宜

1,041

1,093

       105.0

      行政管理運轉

564

588

       104.3

      相關信息行政監察

41

26

        63.4

      專項整治統計學行業

9

20

       222.2

      總計標準化管理

34

70

       205.9

      自查報告清查工作

206

143

        69.4

      數據統計分析取樣觀察

183

198

       108.2

      的統計表圖片信息事務性總支出

4

48

     1,200.0

    不需要行政事務

4,333

5,055

       116.7

      行政訴訟操作

2,594

2,801

       108.0

      信心化設計

954

1,431

       150.0

      財政花費請求業務范圍花費

565

689

       121.9

      另一財政預算事情結余

214

134

        62.6

    稅收政策事務處理

5,775

7,044

       122.0

      行政性操作

2,370

1,747

        73.7

      通常情況下行政訴訟管理制度事務性

475

816

       171.8

      代扣代收代收稅款流程費

2,930

4,481

       152.9

    內審行政監察

1,426

2,247

       157.6

      行政機關運轉

740

687

        92.8

      財務審計業務部

501

1,261

       251.7

      事業心程序運行

166

233

       140.4

      相關內部審計事務管理其他支出

19

66

       347.4

    人工資源性事宜

1,710

313

        18.3

      視野運動

1,515

 

  

      各種人工人力資源服務的事物收入支出

195

313

       160.5

    紀檢督察事務管理

1,362

1,644

       120.7

      行政機關正常運行

1,152

1,384

       120.1

      似的行政訴訟管理制度事情

93

127

       136.6

      驚天大案要案查辦

48

50

       104.2

      任何紀檢監督公共事務收入支出

69

83

       120.3

    商貿行政事務

27,385

12,863

        47.0

      財政運作

1,773

1,341

        75.6

      通常情況下行政性管理系統事情

7,098

7,681

       108.2

      創業行駛

1,312

1,457

       111.1

      其他商貿事物付出

17,202

2,384

        13.9

    常識不動產證公共事務

1,034

1,624

       157.1

      部委常識房子產權方式

1,034

1,624

       157.1

    港澳地區行政監察

233

270

       115.9

      人事部門行駛

129

122

        94.6

      一樣人事部門的管理公共事務

104

148

       142.3

    個人檔案業務

1,117

1,207

       108.1

      行政性運動

454

442

        97.4

      人事檔案館

648

757

       116.8

      另外個人檔案事務處理費用支出

15

8

        53.3

    君主制黨派及地稅聯事宜

441

463

       105.0

      大部分財政控制行政事務

126

110

        87.3

      某些自由主義黨派及工商部門聯事務管理收入支出

315

353

       112.1

    廣大群眾小組事情

3,408

4,093

       120.1

      政府部門正常運行

808

923

       114.2

      通常情況下人事部門管理系統行政事務

1,574

1,949

       123.8

      創業操作

98

101

       103.1

      某些廣大群眾組合業務結余

928

1,120

       120.7

    黨委會辦公場所廳(室)及相關的結構業務

7,586

5,574

        73.5

      行政機關行駛

1,782

1,647

        92.4

      一般來說財政工作事務性

5,190

3,312

        63.8

      人事加載

614

615

       100.2

    組織開展行政事務

1,317

1,970

       149.6

      行政部門加載

445

441

        99.1

      基本上行政機關管理方法業務

650

1,147

       176.5

      其余組織結構業務開支

222

382

       172.1

    策劃活動事務處理

9,322

19,806

       212.5

      人事部門加載

400

361

        90.3

      通常情況財政治理事務性

4,089

9,759

       238.7

      事業上的運作

1,549

1,602

       103.4

      其他宣傳畫工作支出費用

3,284

8,084

       246.2

    統戰事宜

950

1,013

       106.6

      行政事務正常運行

516

522

       101.2

      一般來說行政處控制公共事務

183

226

       123.5

      教派行政監察

132

140

       106.1

      海外華僑事情

88

88

       100.0

      其它的統戰行政事務撥出

31

37

       119.4

    別的共產主義事務管理付出

3,676

4,419

       120.2

      參公作業

2,157

2,398

       111.2

      另一個共產黨員事情撥出

1,519

2,021

       133.0

    市面督察處理事務管理

22,245

23,053

       103.6

      行政訴訟電腦運行

11,016

11,219

       101.8

      應該財政經營事務性

205

639

       311.7

      行業市場督促經營督查通知

4,741

4,106

        86.6

      市場開展聯合執法

304

164

        53.9

      進行銷售者優惠權益保養

141

123

        87.2

      訊息化修建

244

263

       107.8

      審核大力支持輔導管控

 

80

  

      規格化管控

 

79

  

      醫療藥品業務

166

7

         4.2

      化狀品事物

 

10

  

      事業有成執行

4,864

5,230

       107.5

      其他的市場上參與經營事務性

564

1,133

       200.9

    一些似的服務管理性服務管理收支

1,343

1,552

       115.6

      其余似的公共售后服務售后服務花費

1,343

1,552

       115.6

二、國防教育開支

3,178

4,337

       136.5

    國防安全策劃著

3,158

3,169

       100.3

      人民群眾防空

3,158

3,169

       100.3

    其它的飲水機性支出

20

1,168

     5,840.0

三、公用安全性撥出

128,229

168,857

       131.7

    軍事人民警察軍隊

924

924

       100.0

      相關軍事警官高炮旅花費

924

924

       100.0

    公安廳

122,034

162,238

       132.9

      行政事務運轉

72,176

96,855

       134.2

      尋常財政操作事務性

8,322

16,627

       199.8

      新信息化建沒

21,534

18,624

        86.5

      城管執法案件審理

19,852

30,052

       151.4

      別的警務總支出

150

80

        53.3

    政府安全性高

1,194

1,001

        83.8

      政府部門啟用

1,066

873

        81.9

      的安全渠道

128

128

       100.0

    司法機關

4,077

4,694

       115.1

      行政機關啟用

2,376

2,268

        95.5

      一半人事部門治理事宜

107

124

       115.9

      農村基層檢察機關銷售業務

793

1,410

       177.8

      普法促銷

145

177

       122.1

      民法幫扶

477

583

       122.2

      法冶建造

179

132

        73.7

四、培養教育支出

350,262

416,492

       118.9

    學校管理系統工作

1,667

691

        41.5

      行政事務電腦運行

844

691

        81.9

      一般來說人事部門工作事務性

823

 

  

    常見的學校

176,789

336,035

       190.1

      幼兒學校學校

50,419

80,544

       159.7

      小學的育兒教育

54,800

74,183

       135.4

      初高中教育培訓

41,145

99,361

       241.5

      普通高中教育學校

17,759

31,426

       177.0

      某個通常的教育總支出

12,666

50,521

       398.9

    崗位幼小銜接

6,617

11,426

       172.7

      專業髙中教育教學

6,617

11,426

       172.7

    成年教學

5,234

3,798

        72.6

      成年高的英語教育輔導

5,234

3,798

        72.6

    直播智能電視教育學校

81

2,800

     3,456.8

      播音影視技術學校

81

2,800

     3,456.8

    特俗的教育

786

1,397

       177.7

      特殊化學院培訓

786

1,397

       177.7

    進修學校及技能培訓

9,705

9,722

       100.2

      課堂研習

3,437

3,467

       100.9

      團干部教肓

1,401

1,597

       114.0

      教學開支

4,867

4,658

        95.7

    基礎教育費擴展擬定的收入支出

148,325

49,622

        33.5

      城市地區民辦小學教學設施網站建設

3,964

2,036

        51.4

      一些育兒教育費擴展科學安排的經費支出

144,361

47,586

        33.0

    另一個教育教學教育支出

1,058

1,001

        94.6

五、生物學技術工藝付出

38,035

45,238

       118.9

    科學合理枝術安全管理事物

1,051

944

        89.8

      行政訴訟電腦運行

599

484

        80.8

      工商登記服務培訓

452

460

       101.8

    新技術調查與開發

8,492

8,515

       100.3

      運用高技術探析與發掘

5,365

6,968

       129.9

      社會收獲轉化率與外擴散

3,127

1,547

        49.5

    科技有限公司經濟條件與服務保障

2,982

10,989

       368.5

      社會具體條件專題

2,982

10,989

       368.5

    科學有效能力科普

1,171

1,240

       105.9

      科學普及行為

534

543

       101.7

      科學館站

632

697

       110.3

      其他的科學課的技術應用率支出費用

5

 

  

    許多有效水平收支

24,339

23,550

        96.8

      科學技術返現獎勵

9

 

  

      一些科學技藝技藝總支出

24,330

23,550

        96.8

六、企業旅游產業活動休育與傳媒廣告花費

36,956

75,003

       203.0

    傳統藝術和旅遊

18,436

54,116

       293.5

      人事部門行駛

1,031

1,010

        98.0

      普通行政部門菅理行政事務

95

161

       169.5

      書籍館

1,883

2,014

       107.0

      技術 呈現及留念組織機構

1,069

24,288

     2,272.0

      文化藝術生活

2,269

2,331

       102.7

      社情民意藝術

2,820

3,201

       113.5

      文化知識音樂創作與保護措施

24

58

       241.7

      傳統文化和游玩市廠管理方法

401

437

       109.0

      出游品牌宣傳

1,373

1,470

       107.1

      自助游餐飲行業渠道管理系統

1,191

 

  

      別古文化和旅遊性支出

6,280

19,146

       304.9

    文物保護單位

1,564

2,453

       156.8

      古建筑護理

288

564

       195.8

      藝術館

1,276

1,889

       148.0

    體肓

16,763

16,821

       100.3

      行政事務自動運行

372

404

       108.6

      般行政訴訟管控公共事務

228

 

  

      休育競賽類

349

588

       168.5

      田徑練

1,259

829

        65.8

      體育類運動場館

12,661

12,931

       102.1

      市民運動

1,760

1,860

       105.7

      其他的田徑運動收入支出

134

209

       156.0

    廣播節目影視

8

13

       162.5

      其余直播影視收支

8

13

       162.5

    某個文化知識運動與傳煤費用

185

1,600

       864.9

      宣全民族文化發展壯大自查報告撥出

65

100

       153.8

      文化教育流通業不斷發展重點性支出

120

1,500

     1,250.0

七、市場維護和找工作費用

357,571

270,195

        75.6

    人資環境資源和時代有保障服務管理業務

26,071

33,913

       130.1

      行政事務加載

1,045

1,398

       133.8

      一半行政訴訟監管公共事務

13,966

19,613

       140.4

      勞動改造保駕護航督查

711

848

       119.3

      發展保險費用業務量管理工作工作

1,451

1,377

        94.9

      公眾就業問題服務保障和專業技能效果檢測機購

1,430

2,117

       148.0

      勞動就業人事行政異議協調訴訟

694

851

       122.6

      其它人力市場招聘市場和社會發展保護控制工作總支出

6,774

7,709

       113.8

    民政管理系統行政事務

2,441

5,427

       222.3

      行政訴訟執行

696

758

       108.9

      社會上策劃 管理工作

1,067

1,223

       114.6

      下基層權政和街道辦事處修建

109

1,130

     1,036.7

      許多民政經營業務教育支出

569

2,316

       407.0

    行政管理企業院校離退休工資

93,784

89,491

        95.4

      歸口監管的行政訴訟企事業單位離退職

2,362

2,422

       102.5

      行業行業離退休工資

3,915

6,501

       166.1

      機構人事企機關事業單位總體頤養商業保險付費費用支出

57,287

56,739

        99.0

      機構人事企公務員新職業年金手機繳費收入支出

29,714

23,054

        77.6

      對工商登記事業上組織總體社會養老商業保險商業保險資金的補助費

412

671

       162.9

      其它行政訴訟事業院校離退職花費

94

104

       110.6

    就業率津貼

35,907

39,000

       108.6

      就業創立公司創立公司精準服務補帖

 

300

  

      公益事業性部門補肋

32,049

34,775

       108.5

      另外自主創業經濟補貼支出費用

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      陣亡撫恤

427

484

       113.3

      傷殘人員撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍退伍兵生話補助費

238

240

       100.8

      優撫事業上的部門教育支出

148

229

       154.7

      責任義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農材籍退役土兵長者生命政府補貼

39

85

       217.9

      別優撫收支

358

410

       114.5

    退役安置好

4,500

6,292

       139.8

      退役軍隊安置好

1,435

1,110

        77.4

      士兵部隊移交清單國家的離退體員拆遷補償安置

1,998

3,819

       191.1

      軍事部隊轉交當地政府離退休年齡機關干部管理工作部門

200

328

       164.0

      退役武器服務管理的教育

19

82

       431.6

      另一退役房屋拆遷費用

848

953

       112.4

    社交春節福利

24,028

42,455

       176.7

      青少年最新福利

178

126

        70.8

      60歲獎勵

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會各界員工福利企事業廠家

1,122

1,787

       159.3

      其它的社會發展發福利費用

107

103

        96.3

    精神精神殘疾視野

8,847

10,710

       121.1

      行政訴訟操作

335

356

       106.3

      常見行政事務性管理方法事務性

431

585

       135.7

      傷殘人人術后康復

1,555

2,376

       152.8

      殘疾人就業問題和扶貧縣

4,369

4,101

        93.9

      殘廢人居住和病人護理政府補貼

84

341

       406.0

      任何殘障人行業收入支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字企業

581

596

       102.6

      人事部門工作

191

172

        90.1

      一般來說政府部門工作管理事務性

270

270

       100.0

      其余紅十字行業費用

120

154

       128.3

    很低現在的生活保護

2,726

3,602

       132.1

      地區低點日子維護金教育支出

2,726

3,602

       132.1

    零時救治

475

727

       153.1

      長期求助教育支出

150

330

       220.0

      漂泊乞討成員社會救助收支

325

397

       122.2

    特困人數救援飼養

20

88

       440.0

      城市地區特困成員救濟供奉花費

20

80

       400.0

      鄉村特困專業人員救濟滿足總支出

 

8

  

    任何的生活救濟

2,717

2,662

        98.0

      各種中小城市生話救濟

2,481

2,662

       107.3

      其他鄉下生活方式求助

236

 

  

    國庫對大致給養老商業險投資基金的補貼申請書

574

619

       107.8

      財政部門對新農村居名一般健康養老安全基金投資的補助金

574

619

       107.8

    退役退伍兵管理工作事務管理

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其它社會性服務保障和工作性支出

150,574

29,541

        19.6

八、清潔衛生穩定開支

147,672

156,640

       106.1

    公共衛生建康的管理事務處理

3,848

6,235

       162.0

      行政事務執行

1,432

1,515

       105.8

      普通行政經營經營事宜

2,385

4,720

       197.9

      同一衛生情況身體操作事物總支出

31

 

  

    公辦醫阮

38,760

31,375

        80.9

      綜合評估醫阮

29,393

20,510

        69.8

      醫學(少數民族)醫生

3,984

4,073

       102.2

      精氣神病醫院科室

2,592

2,687

       103.7

      婦產衛生院

2,651

2,139

        80.7

      別的科室專科醫院

0

1,911

  

      另一個醫醫阮收支

140

55

        39.3

    基層人員醫疔衛生學醫療機構

35,773

40,524

       113.3

      縣城社區居委會衛生間構造

32,379

37,174

       114.8

      某個底層醫療保健環保貸款機構其他支出

3,394

3,350

        98.7

    公益性衛生間

32,155

35,205

       109.5

      急病防管控組織

4,106

5,323

       129.6

      健康督查組織

2,030

1,902

        93.7

      婦幼養生公司

1,267

1,737

       137.1

      應急救援處置裝置

5,246

5,662

       107.9

      采供血單位

1,802

2,040

       113.2

      首要共同衛生監督功能

16,543

17,428

       105.3

      重大的服務性環境衛生專業

951

870

        91.5

      善后處里公開公衛活動應急方案處里

88

65

        73.9

      的公共服務衛生學經費支出

122

178

       145.9

    國醫療機械

12

30

       250.0

      別醫學藥付出

12

30

       250.0

    預計懷孕事宜

5,352

6,815

       127.3

      某些工作計劃發育事務管理收支

5,352

6,815

       127.3

    政府部門企業發展院校醫學

27,911

30,349

       108.7

      行政處政府部門醫療管理

4,524

2,591

        57.3

      衛生事業公司醫院

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員診療補助費

0

19

  

      其他的財政事業性方醫學其他支出

2,700

3,500

       129.6

    財務對主要醫用保險金理財產品的政府補貼

95

95

       100.0

      財政局對城鄉居名居名常規醫療管理商業險新基金的補助款

95

95

       100.0

    醫療衛生搶救

2,703

4,823

       178.4

      城鄉經濟醫療管理救治

282

2,386

       846.1

      的醫用救治收支

2,421

2,437

       100.7

    優撫女朋友醫疔

 

260

  

      優撫群體醫遼補貼金

 

260

  

    老齡衛生情況健康的業務

547

271

        49.5

      老齡衛生防疫營養健康業務

547

271

        49.5

    別衛生情況身體健康支出費用

516

658

       127.5

      別食品衛生營養健康費用

516

658

       127.5

九、環境節能環境其他支出

118,093

20,480

        17.3

    區域守護安全管理事情

1,704

2,444

       143.4

      政府部門啟用

362

693

       191.4

      常見行政處管控事務性

1,313

1,721

       131.1

      農業生態生態環保保護傳播

29

30

       103.4

    區域環境監控網與監督

77

33

        42.9

      核與電磁輻射安全可靠輔導

77

33

        42.9

    污染源生物防治

594

518

        87.2

      水質

300

195

        65.0

      粉狀垃圾物與催化品

4

9

       225.0

      另一空氣污染防冶收支

290

314

       108.3

    廢棄物節能減排

49,115

17,285

        35.2

      生態經濟周圍環境探測與內容

2411

2744

       113.8

      農業生態學習環境執法監督督查

866

910

       105.1

      碳排放重點支出費用

36287

13431

        37.0

      擦洗產量專門收入支出

 

200

  

      其他的影響節能降耗費用支出

9551

 

  

    可凈化自然能源

 

200

  

    其余節約能源健康花費

66603

 

  

十、新農村區域費用支出

421,380

469,542

       111.4

      城鄉經濟片區菅理公共事務

178,528

207,487

       116.2

        行政部門啟用

12,574

20,703

       164.6

        大部分行政訴訟管理系統事務管理

4,227

2,951

        69.8

        工商登記精準服務

583

168

        28.8

        城管衛生監督執法

7,199

1,526

        21.2

        任何城鎮小區管理系統行政事務開支

153,945

182,139

       118.3

      城鎮平臺通用配套設施

123,227

82,088

        66.6

        其余城鄉一體化街道社區公共性設施設備總支出

123,227

82,088

        66.6

      城鄉統籌社群學習環衛工作防疫

86,237

145,607

       168.8

      發展的市場工作管理與監管

7,886

12,499

       158.5

      別的城鎮居委會結余

25,502

21,861

        85.7

十一國慶、農林業水撥出

223,393

257,102

       115.1

      農業科技

31,969

44,429

       139.0

        行政管理加載

2098

2506

       119.4

        正常財政操作事宜

114

51

        44.7

        參公電腦運行

2982

2826

        94.8

        科技產業還原成與推行工作

268

1018

       379.9

        病蟲危害害的控制

460

569

       123.7

        農服務服務質量平安

337

1384

       410.7

        執法檢查監管部門

343

322

        93.9

        數據統計分析監控與信息內容業務

239

81

        33.9

        增強老百姓工資補肋

5756

5642

        98.0

        農林制作可以補肋

2418

3406

       140.9

        現代農業團體化與高新產業化發展開

7952

9066

       114.0

        農品牌加工制作與廣告促銷

122

60

        49.2

        農材公益項目自己事業

688

4123

       599.3

        農林牧資源共享保護性修整與巧用

545

601

       110.3

        產品油價額行政體制改革對水產養殖的補貼標準

8

13

       162.5

        對高等學校研究生的畢業生到下基層聘任補貼金

125

116

        92.8

        另外農產品加工支出費用

7514

12645

       168.3

      林業局和大草原

3,558

5,384

       151.3

        工作裝置

1153

1433

       124.3

        樹叢打造

1575

2120

       134.6

        的技術線上推廣與轉為

418

891

       213.2

        林地公眾教育支出

 

790

  

        某些農業教育支出

412

150

        36.4

      水利樞紐

165,949

188,530

       113.6

        行政性自動運行

568

563

        99.1

        大部分行政性控制行政事務

3

10

       333.3

        水利水電服務行業銷售管理方法

3469

12708

       366.3

        市政水利基礎建設

63322

87255

       137.8

        水利水電公程公程執行與維保

84497

74026

        87.6

        水利水電后期工作中

3

50

     1,666.7

        水利水電辦案參與

593

549

        92.6

        水教育資源勤儉節約治理與自我保護

8964

11574

       129.1

        水文氣象測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        市政工程技術設備優化

166

157

        94.6

        大小型大壩移名最后補貼政策專門支出費用

54

 

  

        市政健康行政監督

461

481

       104.3

        其余水利樞紐開支

2782

 

  

      農業科技綜合評估開發建設

17,334

6,678

        38.5

        地皮處理

14534

1874

        12.9

        第三產業化成長

2798

4800

       171.6

        其他的農牧業終合建設收入支出

2

4

       200.0

      農村地區標準化改制

3,843

10,985

       285.8

        對鄉村級一案一議的補助款

3843

10667

       277.6

        農村建房一體化教育體制改革授課全面推廣補貼申請書

 

318

  

      普惠公司網絡金融經濟發展教育支出

740

1,096

       148.1

        農耕人身險保險費用補肋

740

1096

       148.1

12、交通出行公路運輸總支出

464,385

168,942

        36.4

      公路工程水路裝卸搬運

445,202

163,313

        36.7

        政府部門行駛

1,746

1,929

       110.5

        農村公路建筑

358,925

41,795

        11.6

        鐵路護養

37,557

58,895

       156.8

        交通配套運送相關現代信息技術設計

2,163

997

        46.1

        鐵路橋及運輸管理制度

39,827

57,579

       144.6

        水路配送服務管理付出

1,989

2,118

       106.5

        關閉當地政府還貸款2級鐵路收費標準專向性支出

2,995

 

  

      其它的交通銀行貨物運輸開支

19,183

5,629

        29.3

        服務性出行管理補貼金

4,594

4,000

        87.1

        某些交通銀行貨物運輸開支

14,589

1,629

        11.2

13、環境資源勘查產品信息等開支

102,799

166,172

       161.6

      國有控股固定資產風險管控

1,181

1,211

       102.5

        人事部門工作

471

442

        93.8

        尋常政府部門管理系統事務管理

403

433

       107.4

        其余國有化固定資產監督檢查開支

307

336

       109.4

      認可中小品牌品牌進步和方法總支出

69,817

88,365

       126.6

        中中小型企業企業成長 專向

21,499

18,050

        84.0

        其他兼容大中型行業發展前景和管理工作教育支出

48,318

70,315

       145.5

      相關的資源勘測問題等結余

31,801

76,596

       240.9

        新技術改裝總支出

104

2,896

     2,784.6

        側重制造業復興和系統整改投資項目按揭貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        許多成本勘查圖片信息等性支出

10,500

67,200

       640.0

十四、精準第三產業精準第三產業等費用

4,652

5,215

       112.1

      商業服務零售業事情

438

454

       103.7

        另一個商業性的流暢的事情收支

438

454

       103.7

      海外發展壯大產品總支出

300

 

 

        任何對外發展前景業務支出費用

300

 

  

      某個商業性功能業等其他支出

3,914

4,761

       121.6

        一些商業性功能業等總支出

3,914

4,761

       121.6

第十六、自然環境礦產資源大海氣象站等花費

5,708

5,877

       103.0

      肯定市場行政事務

4,884

5,000

       102.4

        行政訴訟自動運行

696

831

       119.4

        通常情況下行政事情的管理事情

202

83

        41.1

        地表物資應用與確保

476

519

       109.0

        事業單位開機運行

2,950

2,990

       101.4

        其余肯定資原事物開支

560

577

       103.0

      海洋資源經營事宜

92

48

        52.2

        海域偵查評定

92

48

        52.2

      氣象站行政事務

732

829

       113.3

        氣象學天氣預告預測

40

40

       100.0

        氣象站配置保護保護

60

115

       191.7

        氣象臺理論知識場地設施施工與修理

94

30

        31.9

        別的形象事務性花費

538

644

       119.7

16、往房有效保障開支

131,709

193,873

       147.2

      得到保障性安居管家水利工程教育支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區處理處理

82,388

150,594

       182.8

        保護性房產店租國家補貼

 

1,350

  

      公房深化改革性支出

41,952

33,703

        80.3

        房間公積金貸款

25,789

25,753

        99.9

        全民購房國家補貼

16,163

7,950

        49.2

      城鎮社區衛生房屋住宅

7,369

8,226

       111.6

        別城鄉建設街道社區別墅其他支出

7,369

8,226

       111.6

十六、油糧物質儲備庫撥出

6,503

9,074

       139.5

      油糧工作

3,087

5,312

       172.1

        通常人事部門監管事務處理

17

109

       641.2

        視野自動運行

169

183

       108.3

        別的糧油加工行政事務支出費用

2,901

5,020

       173.0

      糧油食品保障

3,416

3,762

       110.1

        保障油糧補貼費

3,416

3,762

       110.1

18、氣象災害有機廢氣及救急控制撥出

13,639

17,080

       125.2

     緊急管理工作公共事務

2,137

2,021

        94.6

       行政部門執行

287

330

       115.0

       安全防護監督管理

1,850

1,282

        69.3

       企業發展進行

 

339

  

       相關應急預案管理制度結余

 

70

  

     消防隊公共事務

11,473

15,014

       130.9

       財政執行

8,858

11,603

       131.0

       平常行政事務方法會計實務

1,852

2,427

       131.0

       消防安全搶救搜救

763

984

       129.0

     震災公共事務

29

45

       155.2

       地震災害所造成的監控

29

45

       155.2

19、準備費

 

50,000

  

三十、政府債務付息經費支出

17,172

20,000

       116.5

      好地方人民政府常見借債付息撥出

17,172

20,000

       116.5

        地兒部門一樣 債券投資付息撥出

15,288

20,000

       130.8

        政府機構部另外的尋常負債付息收支

1,884

 

  

二國慶、各種花費

32,465

46,603

       143.5

        期初留出足夠的

 

45,000

  

        另外撥出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

開支累計數

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

上一年程序執行數

費用數

費用數為前年
強制執行數的%

國有企業田地的使用年限出年收入

1,039,862

700,000

67.3

國企地區效率母基金收益

 

 

 

農產品加工土地的流失定制開發錢營收

 

 

 

大家慈善活動金工資收入

4,119

 

 

城區理論知識場地設施模塊化費盈利

22,009

20,000

90.9

把污水清理費效益

30,711

33,300

108.4

一些當地政府性債卷創收

-3,887

 

 

部門性投資基金收益自動求和

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

傳遞性純收入

350,113

285,811

81.6

    上級領導補貼政策凈收入

9,590

3,044

31.7

    專門外債轉貸收益

100,000

 

 

    改用去年盈余創收

240,523

282,767

117.6

    調出現金

 

 

 

 

 

 

 

純收入總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

上一年程序執行數

成本預算數

預算數為上年執行數的%

國有土地證土地證便用權土地出讓純收入來源及相對應的專項整治公司債務純收入來源具體安排的性支出

1,340,693

930,554

69.4

國家地面創收投資基金及相當于專向借債創收規劃的撥出

 

 

 

林果業土壤激發費用分配的收入支出

 

2,400

 

中國福彩公益活動金及代表專項計劃借款收入水平籌劃的費用支出

2,111

5,748

272.3

省會城市基礎理論安全設施服務設施費及相匹配專項計劃借款收入來源科學安排的撥出

19,581

50,000

255.3

大大型網站和中型水利樞紐移居中后期政策扶持基金、期貨、現貨、微盤其他支出

 

3,609

 

把污水處理系統技術費及相當于專門外債薪資收入科學安排的收入支出

31,258

33,300

106.5

政府債務付息結余

10,083

13,500

133.9

另外的鎮政府性資金總支出

45

 

 

政府部門性基金、期貨、現貨、微盤支出費用預估合計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉變性教育支出

39,156

 

 

    上解上一級開支

100

 

 

    專項計劃借款還本費用支出

 

 

 

    調整經濟

30,000

 

 

    年底盈余

9,056

 

 

經費支出總結

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年執行力數

預算表數

工程預算數為本年
執行工作數的%

一、凈納入納入

13,390

15,500

115.8

    投資者服務保障工業企業純利潤營收

8,757

10,000

114.2

    貿易服務客戶店鋪生意利潤利潤

 

 

 

    房屋建筑工程作業品牌凈薪資薪資

180

 

 

    房房產開發企業毛利工資收入

4,445

5,500

123.7

    農業牧漁企業公司盈利空間使收入

8

 

 

    衛生學田徑運動好處企業毛利潤工資收入

 

 

 

二、股利、股息營收

2,712

2,500

92.2

    國有土地控股企業公司的股利、股息創收

2,712

2,500

92.2

三、土地使用權轉讓交易納入

 

 

 

四、清償盈利

 

 

 

五、許多國有土地金融資本營業概預算收錄

 

 

 

國有控股資產生產經營收入來源累計數

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉至性收入來源

2,829

711

25.1

  用上去年同期結轉薪水

2,829

711

25.1

 

 

 

 

個人收入總共

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年執行程序數

預算表數

項目預算數為去年
進行數的%

一、市場經濟得到保障和就業問題開支

 

 

 

二、國有化充分銷售經營預算表撥出

15,000

13,000

86.7

1.避免發展歷史遺留下狀況及改變利潤付出

 

 

 

2.國有制工業企業資源金植入

15,000

13,000

86.7

      公有經濟增長構造修整教育支出

15,000

13,000

86.7

      愛心服務性基礎設施投入資金開支

 

 

 

3.國有土地企業的政策措施津貼

 

 

 

4.科技金融國有土地金融資本營業預算表收入支出

 

 

 

5.其余國有土地投資經營者預算表開支

 

 

 

國家股資本公司營運開支自動求和

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

變動性收支

3,931

5,711

145.3

    調成錢財

3,220

5,040

156.5

    結轉下年支出費用

711

671

94.4

 

 

 

 

結余總額

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

本年審理數

概算數

費用預算數為去年下達數的%

小無錫鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未平均分配到鎮

 

96,967

 

累計數

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696七萬元主要是為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

項目

金額

里面:

一半借款

各舉:

專項計劃資產

一、區政府負債上限事情

 

 

 

    2018年年終現政府公司債務上限

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年底地方政府借款限制額度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年月初鎮政府公司債務金額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        表中:市預批準添加了國債額度

91,000

91,000

 

二、2018年縣政府借債余下的錢時候

 

 

 

    今年初以政府負債賬戶余額

850,091

490,091

360,000

    那時候變更當地政府債權

230,000

130,000

100,000

    曾經追償市政府借債

30,187

30,187

 

    年底地方政府外債支付寶余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年中央政府債務糾紛額度情形

 

 

 

    年終國家債權債務現金余額

1,140,904

680,904

460,000

        里面:市預執行增加債券投資金額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

好項目

2018年概預算數

2019年概預算數

概預算表數為去年同期概預算表數的%

因公出國留學()

824.00

827.00

100.4

因公接待處費

791.10

523.09

66.1

公務活動出行購進及進行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

其中的:添置費

2892.00

2329.05

80.5

     加載費

4103.72

3876.05

94.5

自動求和

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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